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审计处是学校主管内部审计的行政部门,主要职能是在学校党委和行政的领导下,根据国家法律法规、内部审计准则,充分发挥“治已病,防未病”职能作用,对学校及所属单位财政财务收支、内部控制、风险管理以及有关经济活动实施独立、客观的监督、评价和建议,督促审计整改工作落实。促进经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化,推进学校治理体系和治理能力现代化。

工作职责:

1.负责拟定学校内部审计制度和审计工作规范;

2.负责学校及所属单位财政财务收支情况审计;

3.负责建设项目及修缮工程相关情况的审计;

4.负责内部控制及风险管理情况的审计;

5.负责固定资产的管理和使用情况的审计;

6.负责学校各部门及所属单位承担经济责任的领导干部进行任期经济责任的审计。

7.负责会同相关部门督促审计发现问题的整改落实;

8.负责学校各部门及所属单位所签订经济合同的审计。

9.负责提供审计业务咨询服务,对学校所属单位的审计工作进行指导;

10.配合上级主管部门对学校开展的专项审计工作,协助学校主责部门,沟通联络上级审计组并为审计整改提供咨询和帮助;

11.完成领导和上级部门交办的其他工作。